天津市滨海新区公安局2025年部门预算
发布日期: 2025-02-14 15:40      来源: 区公安局
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    天津市滨海新区公安局2025年部门预算



    目  录

    第一部分 概 况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分 2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明



    第一部分 概 况

    一、主要职责

    天津市滨海新区公安局主要职责是:

    (一)贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,制定、发布本地区公安工作制度。

    (二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析预测形势,制定对策并组织实施,防范、打击恐怖活动。

    (三)预防、制止和侦查违法犯罪活动。

    (四)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

    (五)组织实施消防工作,实施消防监督。

    (六)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

    (七)对法律、法规规定的特种行业进行管理。

    (八)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

    (九)管理集会、游行、示威活动。

    (十)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

    (十一)维护国(边)境地区的治安秩序。

    (十二)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。

    (十三)监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

    (十四) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

    (十五) 负责对危害社会治安的精神病人的收治工作。

    (十六)组织实施公安科学技术工作,负责公安信息技术、刑事技术和行动技术建设;组织实施公安后勤保障工作。

    (十七)组织管理本地区公安队伍建设和人民警察思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作。

    (十八)法律、法规规定的其他职责。

    (十九)承办市公安局与滨海新区区委、区政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    天津市滨海新区公安局内设20个职能处室;下辖3 个预算单位。

    纳入天津市滨海新区公安局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津市滨海新区公安局本级

    2.天津市滨海新区公安局天津港分局

    3.天津市滨海新区公安局交通管理支队



    第二部分 2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入213070.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0  万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3170.35万元、上年结转结余11561.52万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出224314.47万元、其他支出3098.32万元、债务付息支出389.74万元。本部门2025年收支总预算227802.53万元。

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025年部门预算收入227802.53万元,与2024年预算相比增加4039.73万元,主要原因是相较上年结转结余和其他收入增加。其中:上年结转结余11561.52万元,占5.08%;一般公共预算213070.66万元,占93.53%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3170.35万元,占1.39%。

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算227802.53万元,与2024年预算相比增加4039.73万元,主要原因是增加上年结转结余和其他收入支出。其中:基本支出184733.30万元,占81.09%;项目支出43069.23万元,占18.91%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算220995.41万元,与2024年预算相比减少1654.54万元,主要原因是一般公共预算减少、结转结余增加,相互抵减后较2024年整体减少。收入包括:一般公共预算拨款收入213070.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余7924.75万元。2025年财政拨款支出预算220995.41万元,与2024年预算相比减少1654.54万元,主要原因是公共安全支出、其他支出减少,债务付息支出增加,相互抵减后较2024年整体减少。支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出217507.35万元、其他支出3098.32万元、债务付息支出389.74万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出217897.09万元,与2024年预算相比减少664.26万元,主要原因是公共安全支出、其他支出减少,债务付息支出增加,相互抵减后较2024年整体减少。

    (二)具体情况

    1、“公共安全支出(类)”217507.35万元,与2024年预算相比减少822.66万元,主要原因是公共安全支出减少,其中:

    “公安(款)”217507.35万元,包括:“行政运行(公安)(项)”187158.81万元,主要用于人员及日常办公运行支出;“一般行政管理事务(公安)(项)”25069.73万元,主要用于公安事务及运行支出;“信息化建设(公安)(项)”150万元,主要用于户籍新政系统开发建设;“执法办案(公安)(项)”2225万元,主要用于公安执法办案、交管业务等开支;“其他公安支出(公安)(项)”2903.81万元,主要用于其他与公安相关的专项项目支出。

    2、“债务付息支出(类)”389.74万元,与2024年预算相比增加158.40万元,主要原因是新增一般债利息,其中:

    “地方政府一般债务付息支出(款)”389.74万元,包括:“地方政府一般债务付息支出(项)”389.74万元,主要用于偿还一般债券利息。

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出184733.30万元,与2024年预算相比减少4781.79万元,主要原因是人员经费减少、公用经费压缩。其中:

    人员经费171009.49万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭补助。

    公用经费13723.81万元,主要包括:办公费、水、电、暖、邮电费、维修费等日常办公运转经费。

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排1520万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是坚持厉行节约,严控“三公”经费。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比减少1.92万元,主要原因是未安排因公出国境任务。

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算1520万元,其中公务用车运行费1520万元,与2024年预算相比增加5.72万元,主要原因是坚持厉行节约,严控“三公”经费,较上年减少因公出国境1.92万元和公务接待3.8万元,在控制总量的范围内,相应增加公车运行经费5.72万元;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

    (三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比减少  3.8万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门政府性基金预算支出3098.32万元,与2024年预算相比减少990.28万元,主要原因是此项为2024年结转资金。

    (二)具体情况

    “其他支出(类)”3098.32万元,与2024年预算相比减少990.28万元,主要原因是此项为2024年结转资金,其中:

    “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)”3098.32 万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)”3098.32万元,主要用于京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目-天津沿海防控网项目。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2025滨海新区公安局、滨海新区公安局天津港分局、滨海新区公安局交通管理支队等3家行政单位的机关运行经费预算13533.81万元,包括办公费733.85万元,印刷费40.00万元,水费235.15万元,电费1218.40万元,邮电费260.00万元,取暖费640.00万元,物业管理费67.00万元,差旅费177.00万元,维修(护)费420.00万元,培训费53.00万元,委托业务费115.00万元,工会经费1683.54万元,福利费2144.78万元,公务用车运行维护费1520.00万元,其他交通费用4226.09万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算23557.70万元,其中:政府采购货物支出5902.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17655.48万元。主要项目是:公安办公运行专项经费4208万元,现代化警务建设专项经费987.4万元、视频监控网专项经费4100万元、滨海新区两类设施建设1750.35万元、公安工作专项经费653万元、公安装备更新购置1000万元、区公安局辅警专项经费1616.64万元、智慧平安社区项目200万元等项目。

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆1028辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1028辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括 无其他车辆。单价(账面原值)100万以上的设备96台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目51个,涉及预算金额          

    43069.23万元。

    第三部分 名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    第四部分 2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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